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浙江省創(chuàng)新開展國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制試點工作

點擊次數(shù):937    來源:省審計廳

近日,浙江省審計廳印發(fā)《國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制試點工作方案》,在省農(nóng)業(yè)廳等七個單位建立國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制,通過建立風險清單督導制度,加強國家審計與內(nèi)部審計的工作協(xié)作,督促指導內(nèi)部審計按清單內(nèi)容加強自我監(jiān)管,有效地整合審計資源、提高審計效率。

《方案》要求各部門和單位建立健全內(nèi)部審計制度,明確負責內(nèi)部審計職責的機構(gòu)或者配備專職審計人員,規(guī)范內(nèi)部審計工作。審計機關(guān)通過建立風險防范清單督導制度,對審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,動態(tài)編制《領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任風險防范清單》,并對各部門開展內(nèi)部審計情況進行定期督導。

在進一步加強協(xié)同工作方面,《方案》對統(tǒng)籌編制審計計劃、國家審計與內(nèi)部審計的協(xié)同審計、對轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督機制等方面明確了審計機關(guān)和被審計單位的職責。

《方案》明確建立內(nèi)部審計成果的綜合利用機制,在黨政部門領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計綜合評價、部門領(lǐng)導班子民主生活會及黨風廉政建設(shè)責任制檢查考核、推進審計全覆蓋等方面加大內(nèi)部審計成果利用,減少重復性工作。

浙江省將在試點的基礎(chǔ)上,認真貫徹落實審計署《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督的意見》要求,進一步完善機制,并逐步推廣。


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